一、采购流程
1. 创建采购订单
进入菜单【采购】-【采购管理】-【采购订单】并单击【新建】按钮。
- 供应商:选择“部件供应商”。输入完供应商后,OpenERP会自动根据业务伙伴数据填充地址和价格表字段。
- 订单行:单击【新建】按钮,在订单行中输入以下内容:
- 产品:选择“暖气”。输入部分名称并单击制表符按键即可完成,或者单击字段末尾的放大镜按钮打开搜索框选择已有的产品。
- 数量:10
- 单价:56.00
单击【保存并关闭】按钮保存并关闭订单行窗口。此时单击【保存】按钮保存整张采购订单,使界面进入显示模式。
采购订单现在的状态是“等待报价”。要接受这个报价,单击【转为采购订单】按钮。订单状态将进入“已审核”。
2. 收货
确认采购订单后,等待供应商送货。仓库保管员进行收货操作:
- 进入菜单【库存】-【仓库管理】-【入库】
- 在入库界面,单击入库单的编号(如 IN/00001)来显示这张入库单。如果列表中入库单很多,可以按供应商的名称或采购订单编号搜索。
- 单击【处理】按钮进入单据处理界面。
- 单击【确认】按钮确认收货。
3. 生成采购发票
采购发票在采购订单确认时已经自动生成,但处于草稿状态。需要会计人员审核并确认:
- 进入菜单【财务管理】-【会计】-【发票】
- 找到对应的采购发票,单击进入发票详情。
- 确认发票信息无误后,单击【验证】按钮确认发票。系统会自动生成相应的会计凭证。
4. 付款
付款操作通常在财务模块中完成:
- 进入菜单【财务管理】-【会计】-【付款】
- 单击【新建】按钮创建付款记录。
- 选择对应的供应商和发票,输入付款金额。
- 单击【确认】按钮完成付款。系统会自动生成付款凭证。
二、销售流程
1. 创建销售订单
进入菜单【销售】-【销售管理】-【销售订单】并单击【新建】按钮。
- 客户:选择“史密斯公司”
- 订单行:单击【新建】按钮,在订单行中输入以下内容:
- 产品:选择“暖气”
- 数量:6
- 单价:130.00
单击【保存并关闭】按钮保存并关闭订单行窗口。单击【保存】按钮保存整张销售订单。
2. 发货
确认销售订单后,系统会自动生成发货单。仓库保管员进行发货操作:
- 进入菜单【库存】-【仓库管理】-【出库】
- 在出库界面,单击出库单的编号(如 OUT/00001)来显示这张出库单。
- 单击【处理】按钮进入单据处理界面。
- 单击【确认】按钮确认发货。
3. 开具销售发票
销售发票在发货后自动生成,但需要会计人员确认:
- 进入菜单【财务管理】-【会计】-【发票】
- 找到对应的销售发票,单击进入发票详情。
- 确认发票信息无误后,单击【验证】按钮确认发票。系统会自动生成相应的会计凭证。
4. 收款
收款操作通常在财务模块中完成:
- 进入菜单【财务管理】-【会计】-【收款】
- 单击【新建】按钮创建收款记录。
- 选择对应的客户和发票,输入收款金额。
- 单击【确认】按钮完成收款。系统会自动生成收款凭证。
三、总结
通过以上步骤,您完成了一个完整的采购和销售流程。在采购流程中,您创建了采购订单、确认收货、生成并确认采购发票、完成付款。在销售流程中,您创建了销售订单、确认发货、生成并确认销售发票、完成收款。这些操作涵盖了OpenERP系统中进销存流程的核心环节,帮助您熟悉系统的操作和流程。